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内部控制

关于中国企业内部控制规范体系修订完善研究征询意向公告

来源:会计司       添加日期:2018年03月20日

  经财政部批准,财政部会计司正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目中的一个子项目——“中国会计标准改革与完善”。其中,“中国企业内部控制规范体系修订完善研究”是该子项目下的一项子任务。该任务的目标是立足我国经济社会发展状况,结合我国企业内部控制规范体系实施情况,借鉴国际有益经验,研究提出修订完善我国企业内部控制规范体系的建议。为此,财政部会计司希望聘请咨询机构,就中国企业内部控制规范体系修订完善开展研究。此任务的主要内容如下:
  1.对国际最新的有关内部控制理论实践和监管规则进行系统梳理和分析;
  2.系统总结美国、英国等国家上市公司开展内控的成效、经验和不足;
  3. 结合近年来我国上市公司执行企业内部控制规范体系情况,借鉴国际有益经验,提出修订完善我国企业内部控制规范体系的政策建议。
  附件中的工作任务大纲说明了本任务的详细工作要求。
  对本任务有兴趣的机构须提供以下信息,说明有资格和能力完成本任务。
  1.机构介绍;
  2.完成过的类似任务经验;
  3.承担本任务的业务骨干及具有适当技能人员的信息(如专业领域、资历、经验、成就等)。
  机构可以通过组成联合体或选择分包商加强能力。
  有兴趣的机构,请2018年4月6日之前向我们表达意向,并提交或送达意向公告中要求的机构信息,见下附联络信息。
  在收到三家以上机构的信息文件后,我们将按世界银行基于咨询顾问资历的采购方法,评选出一家机构,并就合同事宜展开进一步磋商。
  联系人:米传军 电话:(010)68553030
  电子邮件:michuanjun@mof.gov.cn
  邮政地址:北京市西城区三里河南三巷三号财政部会计司(邮编:100820)
  附件:中国企业内部控制规范体系修订完善研究工作任务大纲(TOR)
  财政部会计司
  2018年3月16日
  附件下载:
  中国企业内部控制规范体系修订完善研究工作任务大纲(TOR).docx

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