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企业内部审计

        企业内部审计
        是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,制定有针对性的解决方案,以促进企业目标的实现。
        东审会计师事务所内部审计特色在于:
        根据客户的需求,向企业派出由财税专家、企业管理专家、法律专家组成的审计组,对企业的经营状况、内部控制状况进行全方位了解,对企业的财务、税务、管理提出改善意见,提示企业法律风险,出具内部企业审计报告书,达成降低客户经营成本,堵塞管理漏洞,防止法律风险,提高管理效率,建立现代企业管理制度的目标。
        具体步骤包括:
        1、根据企业需求指定由财税专家、管理专家、法律专家组成的项目组;
        2、到现场搜集企业经营管理的基础资料,并采用其他审计方法取得第一手资料;
        3、对财税、管理、法律资料进行汇整、诊断、分析,找出财税、管理的改善点,分析有无法律风险;
        4、提出改善方案,与企业管理者讨论方案的可行性,根据实际状况调整方案;
        5、出具管理意见书和法律意见书。
        6、协助企业推行改善方案。

 

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